15 copy

خدمات پتروشیمی‌‌‌های یوتیلیتی، شامل واحد تولید برق، واحد تولید بخار، واحد آب خنک‌‌‌کننده، واحد آب‌شیرین‌‌‌کن، واحد آب بدون املاح، واحد کندانس برگشتی، واحد هوا، واحد خطوط ارتباطی و... است که تولید برق، آب خنک‌کن، خطوط ارتباطی، آب‌شیرین‌کن، تصفیه آب و آتش‌نشانی از اجزای ثابت و مشترک تمامی واحدهای یوتیلیتی هستند.

«مبین»: شرکت پتروشیمی مبین در حال حاضر با ارزش بازار 39‌هزار میلیارد تومان در بازار دوم بورس با قیمت 1930تومان معامله می‌شود. P/ E سهم برابر با عدد 3/ 10 است. بر اساس صورت‌های مالی 9ماه منتهی به 30 آذر 1400، این شرکت در 9ماه سال‌جاری 3/ 17‌هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی و نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 134درصدی داشته است. این در حالی است که بهای تمام‌شده عملیاتی شرکت نیز رشد 193درصدی داشته که رشد هزینه‌‌‌ها به افت 9درصدی سود ناخالص شرکت در 9ماه 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل منجر شده است. شرکت در این 9ماه حدود 2/ 2‌هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افت 10درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص شرکت در 9ماه 1400 به ترتیب برابر با 4/ 11درصد، 9/ 10درصد و 7/ 12‌درصد بوده است. این در حالی است که حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص در دوره مشابه سال قبل به ترتیب برابر با 4/ 29درصد، 6/ 28درصد و 8/ 32‌درصد بوده است. سود خالص هر سهم در این 9ماه برابر 5/ 108تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افت 10درصدی داشته است. عمده‌ فروش شرکت در 9ماه 1400، مربوط به گاز خوراک و گاز سوخت بوده که به ترتیب 1/ 12‌هزار میلیارد تومان و 2/ 1‌هزار میلیارد تومان ماحصل فروش این دو محصول بوده است. در دوره مشابه سال قبل میزان فروش شرکت از این دو محصول به ترتیب 8/ 3‌هزار میلیارد تومان و 8/ 280میلیارد تومان بوده است. نرخ فروش این دو محصول در 9ماه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به طور میانگین حدود چهار برابر شده که این امر به رشد مبالغ فروش این دو محصول منجر شده است. میزان درآمد شرکت در فصل‌های بهار، تابستان و پاییز به ترتیب 4/ 3 هزار میلیارد تومان، 4/ 5هزار میلیارد تومان و 4/ 8‌هزار میلیارد تومان بوده است. میزان درآمدهای عملیاتی فصل پاییز 1400 شرکت نسبت به پاییز 99 با رشد 161درصدی همراه بود. لازم به توضیح است که شرکت در گزارش تفسیری مدیریت اعلام کرده است درآمدها در دوره مورد گزارش برای سال‌های 1400 و 1401 به‌طور علی‌الحساب و معادل نرخ سال 1399 لحاظ شده است. پیش‌بینی شده به دلیل افزایش سود عملیاتی سال 1399 مصرف‌کنندگان و تاثیر مستقیم آن بر فرمول شورای رقابت و همچنین اصلاحات محتمل در فرمول، نرخ‌های سال 1400 تغییر قابل ملاحظه‌‌‌ای داشته باشد.

از طرفی به استناد تبصره «14» لایحه بودجه سال 1401، نرخ سوخت شرکت‌های تولیدکننده یوتیلیتی معادل نرخ سوخت پتروشیمی‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌ها و صنایع پایین‌دستی و مجتمع‌‌‌های فولاد (40‌درصد نرخ خوراک) اعلام شده و این موضوع موجب افزایش قابل ملاحظه‌‌‌ هزینه سوخت مصرفی شرکت در سال 1401 و سال‌های بعد و همچنین نرخ یوتیلیتی و سودآوری شرکت خواهد شد. فعلا در بودجه سال 1401 نرخ خوراک و سوخت معادل سال 1400 لحاظ شده است.

«بفجر»: شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس با ارزش بازار 8/ 19‌هزار میلیارد تومان در بازار دوم بورس با قیمت 1016تومان معامله می‌شود. P/ E سهم برابر با عدد 09/ 22 است. بر اساس صورت‌های مالی 9ماه منتهی به 30آذر 1400، این شرکت در 9ماه سال‌جاری 3/ 2‌هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی و نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 19درصدی داشته است. این در حالی است که بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی شرکت نیز رشد 66درصدی داشته که رشد هزینه‌‌‌ها به افت 25درصدی سود ناخالص شرکت در 9ماه 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل منجر شده است. «بفجر» در این 9ماه حدود 8/ 728میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افت 39درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص شرکت در 9ماه 1400 به ترتیب برابر با 9/ 32درصد، 1/ 29درصد و 5/ 31‌درصد بوده است. این در حالی است که حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص در دوره مشابه سال قبل به ترتیب برابر با 52درصد، 49درصد و 6/ 61‌درصد بوده است. سود خالص هر سهم در این 9ماه برابر با 1/ 112تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افت 39درصدی داشته است. عمده ‌فروش شرکت در 9ماه 1400، مربوط به فروش برق بوده که 28/ 1‌هزار میلیارد تومان ماحصل فروش این محصول بوده است. در دوره مشابه سال قبل میزان فروش شرکت از این محصول 1/ 1‌هزار میلیارد تومان بوده است. نرخ فروش این محصول در 9ماه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 10‌درصد رشد داشته است.

میزان درآمد شرکت در فصل‌های بهار، تابستان و پاییز به ترتیب 4/ 739میلیارد، 8/ 909میلیارد و 5/ 663میلیارد تومان بوده است. میزان درآمدهای عملیاتی فصل پاییز 1400 شرکت نسبت به پاییز 99 با رشد 17درصدی همراه بود. لازم به توضیح است که بر اساس اعلام شرکت در گزارش تفسیری مدیریت، قیمت فروش محصولات در دوره جاری (9ماه 1400) بر اساس آخرین قیمت‌های ابلاغی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سال 1399 محاسبه شده و صورتحساب‌‌‌های فروش به‌‌‌صورت علی‌الحساب برای مشتریان صادر و ارسال شده است. لازم به ذکر است که طی سال‌جاری و پس از تصویب و ابلاغ نرخ‌های فروش از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، صورتحساب‌‌‌های اصلاحی برای مشتریان صادر و ارسال خواهد شد.

«آبادا»: شرکت تولید نیروی برق آبادان با ارزش بازار 23/ 2‌هزار میلیارد تومان در بازار دوم بورس با قیمت 892تومان معامله می‌شود. P/ E سهم برابر با عدد 66/ 18 است. بر اساس صورت‌های مالی 9ماه منتهی به 30آذر 1400، این شرکت در 9ماه سال‌جاری 2/ 254میلیارد تومان درآمد عملیاتی و نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 28درصدی داشته است. این در حالی است که بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی شرکت نیز رشد 28درصدی داشته است. میزان سود ناخالص شرکت در 9ماه 1400، 2/ 132میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 28درصدی داشته است. همچنین شرکت تولید نیروی برق آبادان در این 9ماه حدود 2/ 121میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 23درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص شرکت در 9ماه 1400 به ترتیب برابر با 52درصد، 50.3/ 50درصد و 7/ 47‌درصد بوده است. این در حالی است که حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص در دوره مشابه سال قبل به ترتیب برابر با 9/ 51درصد، 50درصد و 7/ 49درصد بوده است. سود خالص هر سهم در این 9ماه برابر با 5/ 48تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 23درصدی داشته است. میزان درآمد شرکت در فصل بهار، تابستان و پاییز به ترتیب 1/ 63میلیارد، 6/ 109میلیارد و 5/ 81میلیارد تومان بوده است. میزان درآمدهای عملیاتی فصل پاییز 1400 شرکت نسبت به پاییز 99 با رشد 59درصدی همراه بود.

14