افزایش فروش و تمرکز بر توسعه در صنایع شیمیایی ایران
سال صعود «شیران»
درآمدهای شرکت در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۶۰ درصدی از ۱۲.۸ همت به ۲۰.۴ همت رسید. تناژ فروش نیز از ۲۷۵هزار تن به ۲۸۸هزار تن افزایش یافت و نرخ فروش محصول اصلی، یعنی آلکیل بنزن خطی، جهشی ۱۰۰میلیونی را تجربه کرد و از میانگین ۹۴.۷میلیون تومان به ۱۹۴.۸میلیون تومان در هر تن رسید. با توجه به این روند، پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ درآمدها به بیش از ۴۰ همت برسد.
سود ناخالص شرکت در این دوره از ۳.۲۶ به ۶.۵ همت افزایش یافت و سود خالص با ثبت رقم ۵.۰۵ همت، معادل حدود ۹۴ تومان به ازای هر سهم، کیفیت بالای جریان نقد عملیاتی را نشان میدهد. شرکت در کنار رشد سود، سرمایهگذاری قابلتوجهی نیز در داراییهای ثابت انجام داده و مخارج سرمایهای خود را از ۱.۳ به حدود ۳ همت رسانده است. این یعنی نزدیک به ۶۰ درصد از سود خالص مجددا در فعالیتهای عملیاتی و توسعهای شرکت سرمایهگذاری شده است. با این رویکرد، مانده سود انباشته «شیران» به بیش از ۸.۸۷ همت رسید که ظرفیت قابلتوجهی برای افزایش سرمایه فراهم میکند.
مجمع به ازای هر سهم ۳۵۰ ریال سود تقسیم کرد و در جریان آن، مهمترین پروژههای شرکت شامل نوسازی و بهسازی الکترولایزر نیروکلر، احداث نیروگاه خورشیدی، حذف سولفات از آب نمک ورودی و توسعه پست شرکت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ظرفیت تولید محصولات اصلی شامل نرمال پارافین، LAB و HAB حدود ۲۹۶ هزار تن گزارش شد که بخشی از برشهای امانی نیز طی دو سال اخیر به فروش رسیده و سود مناسبی برای شرکت ایجاد کرده است. در حوزه چالشها، اخذ مجوز محیطزیست و پروانه بهرهبرداری برای ظرفیت جدید، دریافت مجوز افزایش ضریب مصرف گاز، برق و آب، تامین بخشی از آب مورد نیاز، افزایش ضریب مصرف گاز، کسری منابع مالی و محدودیتهای ناشی از تحریمها و جنگ، مهمترین مسائل سال گذشته بود. با وجود این محدودیتها، شرکت با مدیریت هوشمندانه نقدینگی و تامین مالی از طریق فروش سلف، تسهیلات بانکی و اعتبارات اسنادی توانست سال مالی را با موفقیت پشت سر بگذارد. طرح توسعه LAB۲ با سرمایهگذاری اولیه حدود ۱۷ همت در حال اجراست و با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم، هزینه پروژه احتمالا از ۲۰ همت عبور خواهد کرد. این پروژه با پیشرفت بالای بخش مهندسی (۹۸ درصد)، تامین کالا و تجهیزات (۹۲ درصد) و عملیات نصب و اجرا (۹۱ درصد) پیش میرود و با بهرهبرداری از آن، ارزش افزوده صادرات LAB افزایش یافته و منافع قابلتوجهی برای شرکت و سهامداران فراهم خواهد شد. در مجموع، سال مالی ۱۴۰۴ برای «سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران» سالی موفق با رشد درآمد، سود و سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بود. با وجود چالشهای متعدد، مدیریت توانست همگام با توسعه ظرفیتها، منابع مالی شرکت را بهطور موثر مدیریت کرده و سودآوری پایدار برای سهامداران را تضمین کند. تصمیم مجمع در تقسیم سود و تمرکز بر توسعه طرحهای اصلی، نشاندهنده تداوم استراتژی رشد و پایداری شرکت در سالهای آتی است.